1704-117-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-738-LP09

Total
$770.887
Neto
$770.887
Impuestos
$0
Descripción

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN UNIDAD DE EMERGENCIA DESDE 1704-738-LP09 MEMO N° 15 MES DE NERO 2010. U.D.T. / DIRECCION.

Partes
Proveedor
Soraya Altamirano15.772.013-9
Licitación de origen
1704-738-LP09
Proceso
  1. Creación
    07-01-2010
  2. Envío a proveedor
    31-01-2010