1681-193-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5184-83-LP25 / FEBRERO 2026

Total
$6.430.528
Neto
$6.430.528
Impuestos
$0
Descripción

COMPRA DE KILÓMETROS PARA TRASLADO DE PACIENTES DESDE 5184-83-LP25 SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO DE DON PATRICIO ESPINOZA CONTRERAS, JEFE UNIDAD DE MOVILIZACIÓN, DE FECHA 05-03-2026. Sr. Proveedor: Se agradece NO FACTURAR antes de aceptar Orden, ya que será rechazada por “Sistema Acepta”. “FAVOR ACEPTAR ORDEN, PARA PAGO OPORTUNO” Factura en formato digital: enviar a "dipresrecepcion@custodium.com"

Partes
Proveedor
UNIDAD CORONARIA MOVIL S A88.670.700-2
Licitación de origen
5184-83-LP25
Proceso
  1. Creación
    10-03-2026
  2. Envío a proveedor
    16-04-2026
  3. Aceptación
    16-04-2026