1681-192-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5184-83-LP25 / ENERO 2026

Total
$4.799.296
Neto
$4.799.296
Impuestos
$0
Descripción

COMPRA DE KILÓMETROS PARA TRASLADO DE PACIENTES DESDE 5184-83-LP25 SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO DE DON PATRICIO ESPINOZA CONTRERAS, JEFE UNIDAD DE MOVILIZACIÓN, DE FECHA 02-02-2026. Sr. Proveedor: Se agradece NO FACTURAR antes de aceptar Orden, ya que será rechazada por “Sistema Acepta”. “FAVOR ACEPTAR ORDEN, PARA PAGO OPORTUNO” Factura en formato digital: enviar a "dipresrecepcion@custodium.com"

Partes
Proveedor
UNIDAD CORONARIA MOVIL S A88.670.700-2
Licitación de origen
5184-83-LP25
Proceso
  1. Creación
    10-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-03-2026, 12:00 a. m.