1669-1066-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-300-L117

Total
$869.890
Neto
$731.000
Impuestos
$138.890
Descripción

Insumos seccion 225 programacion 1° trimestre DESDE 1669-300-L117 PROGRAMACION INSUMOS 1° TRIMESTRE COORDINAR DESPACHOS PARCIALES CON JEFE BODEGA INSUMOS AL 25748939 mail: john.vaccarella@redsalud.gov.cl BOD:INS La Factura Original debe mencionar el

Proceso
  1. Creación
    23-02-2017
  2. Envío a proveedor
    23-02-2017
  3. Aceptación
    01-03-2017