INSUMOS LAVANDERIA - DETERGENTES
- Total
- $3.863.004
- Neto
- $3.246.222
- Impuestos
- $616.782
INSUMOS PARA LAVANDERIA, DETERGENTES - STOCK EN BODEGA GENERAL ID:1664-6-LE25. . SOLICITUD DE COMPRA N°896 CONSIDERACIONES PARA FACTURAR: *Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/Bienes/Servicios. *Forma de pago de factura: CREDITO *Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID del número Orden de compra. * Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com, con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta. * Factura debe indicar el mismo valor total de la Orden de Compra. * Factura debe considerar valor dólar de fecha de Orden de Compra (cuando corresponda). * Insumos enviar con Guía de despacho, para facilitar devolución, cambios, o productos faltantes. * Los pagos son centralizados por la Tesorería General de la República, a 30 a 45 días, posterior a facturación. Si el proveedor no cumple lo señalado, sus facturas serán rechazadas por SII, debiendo emitir de manera obligatoria nota de crédito, independien
- Organismo comprador
- SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
- Proveedor
- SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA77.338.250-6
- Licitación de origen
- 1664-6-LE25
- Creación04-02-2026
- Envío a proveedor04-02-2026
- Aceptación06-02-2026