1664-97-SE26Recepción conforme

INSUMOS LAVANDERIA - DETERGENTES

Total
$3.863.004
Neto
$3.246.222
Impuestos
$616.782
Descripción

INSUMOS PARA LAVANDERIA, DETERGENTES - STOCK EN BODEGA GENERAL ID:1664-6-LE25. . SOLICITUD DE COMPRA N°896 CONSIDERACIONES PARA FACTURAR: *Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/Bienes/Servicios. *Forma de pago de factura: CREDITO *Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID del número Orden de compra. * Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com, con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta. * Factura debe indicar el mismo valor total de la Orden de Compra. * Factura debe considerar valor dólar de fecha de Orden de Compra (cuando corresponda). * Insumos enviar con Guía de despacho, para facilitar devolución, cambios, o productos faltantes. * Los pagos son centralizados por la Tesorería General de la República, a 30 a 45 días, posterior a facturación. Si el proveedor no cumple lo señalado, sus facturas serán rechazadas por SII, debiendo emitir de manera obligatoria nota de crédito, independien

Partes
Organismo comprador
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
Proveedor
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA77.338.250-6
Licitación de origen
1664-6-LE25
Proceso
  1. Creación
    04-02-2026
  2. Envío a proveedor
    04-02-2026
  3. Aceptación
    06-02-2026