1664-354-SE23Recepción conforme

ARRIENDO DE COMPUTADORES HOSPITAL FRESIA

Total
$3.184.976
Neto
$2.676.450
Impuestos
$508.526
Descripción

ARRIENDO DE COMPUTADORES PERIODO JUNIO A DICIEMBRE 2023 CONSIDERACIONES PARA FACTURAR: *Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/Bienes/Servicios. *Forma de pago de factura: CREDITO *Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID del numero Orden de compra. * Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com, con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta. * Factura debe indicar el mismo valor total de la Orden de Compra. * Factura debe considerar valor dólar de fecha de Orden de Compra (cuando corresponda). * Insumos enviar con Guía de despacho, para facilitar devolución, cambios, o productos faltantes. * Los pagos son centralizados por la Tesorería General de la República, a 30 a 45 días, posterior a facturación. Si el proveedor no cumple lo señalado, sus facturas serán rechazadas por SII, debiendo emitir de manera obligatoria nota de crédito, independiente que se haya realizado el pago de impuestos.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
Licitación de origen
1057536-12-LR23
Proceso
  1. Creación
    01-06-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    01-06-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    06-06-2023, 12:00 a. m.