1664-222-SE26Recepción conforme

PRODUCTOS DESECHABLES

Total
$445.298
Neto
$374.200
Impuestos
$71.098
Descripción

PRODUCTOS DESECHABLES PARA ALIMENTACION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS. SOLICITUD DE COMPRA Nº1031 ID:1664-16-LE24 SOLICITUD REALIZADA POR NUBIA LAUBSCHER CONSIDERACIONES PARA FACTURAR: *Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/Bienes/Servicios. *Forma de pago de factura: CREDITO *Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID del numero Orden de compra. * Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com, con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta. * Factura debe indicar el mismo valor total de la Orden de Compra. * Factura debe considerar valor dólar de fecha de Orden de Compra (cuando corresponda). * Insumos enviar con Guía de despacho, para facilitar devolución, cambios, o productos faltantes. * Los pagos son centralizados por la Tesorería General de la República, a 30 a 45 días, posterior a facturación. Si el proveedor no cumple lo señalado, sus facturas serán rechazadas por SII, debiendo emitir de manera

Partes
Organismo comprador
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
Proveedor
RED LAGOS SPA77.793.363-9
Licitación de origen
1664-16-LE24
Proceso
  1. Creación
    24-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-04-2026, 12:00 a. m.