1664-217-SE26Recepción conforme

INSUMOS BODEGA GENERAL

Total
$395.413
Neto
$332.280
Impuestos
$63.133
Descripción

INSUMOS BODEGA GENERAL , SOLICITUD Nº1027 ID:1664-16-LE24 SOLICITUD REALIZADA POR DANIEL CARDENAS, ENCARGADO DE BODEGA. **DIRECCION BODEGA HOSPITAL FRESIA, CALLE SAN JOSE C/ MANUEL RODRIGUEZ CONSIDERACIONES PARA FACTURAR: *Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/Bienes/Servicios. *Forma de pago de factura: CREDITO *Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID del numero Orden de compra. * Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com, con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta. * Factura debe indicar el mismo valor total de la Orden de Compra. * Factura debe considerar valor dólar de fecha de Orden de Compra (cuando corresponda). * Insumos enviar con Guía de despacho, para facilitar devolución, cambios, o productos faltantes. * Los pagos son centralizados por la Tesorería General de la República, a 30 a 45 días, posterior a facturación. Si el proveedor no cumple lo señalado, sus facturas serán rechaz

Partes
Organismo comprador
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
Proveedor
RED LAGOS SPA77.793.363-9
Licitación de origen
1664-16-LE24
Proceso
  1. Creación
    23-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-04-2026, 12:00 a. m.