1664-122-SE24Recepción conforme

ARRIENDO DE COMPUTADORES HOSPITAL FRESIA 2024

Total
$5.459.958
Neto
$4.588.200
Impuestos
$871.758
Descripción

ARRIENDO DE COMPUTADORES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2024 ID 1057536-12-LR23 CONSIDERACIONES PARA FACTURAR: *Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/Bienes/Servicios. *Forma de pago de factura: CREDITO *Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID del numero Orden de compra. * Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com, con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta. * Factura debe indicar el mismo valor total de la Orden de Compra. * Factura debe considerar valor dólar de fecha de Orden de Compra (cuando corresponda). * Insumos enviar con Guía de despacho, para facilitar devolución, cambios, o productos faltantes. * Los pagos son centralizados por la Tesorería General de la República, a 30 a 45 días, posterior a facturación. Si el proveedor no cumple lo señalado, sus facturas serán rechazadas por SII, debiendo emitir de manera obligatoria nota de crédito, independiente que se haya realizado el pago de impu

Partes
Organismo comprador
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
Licitación de origen
1057536-12-LR23
Proceso
  1. Creación
    07-02-2024
  2. Envío a proveedor
    07-02-2024
  3. Aceptación
    07-02-2024