INSUMOS CURACION AVANZADA
- Total
- $166.600
- Neto
- $140.000
- Impuestos
- $26.600
INSUMOS CURACION AVANZADA ID:1057536-75-LR23, RES_Nº905 SOLICITUD Nª912 CONSIDERACIONES PARA FACTURAR: *Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/Bienes/Servicios. *Forma de pago de factura: CREDITO *Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID del número Orden de compra. * Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com, con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta. * Factura debe indicar el mismo valor total de la Orden de Compra. * Factura debe considerar valor dólar de fecha de Orden de Compra (cuando corresponda). * Insumos enviar con Guía de despacho, para facilitar devolución, cambios, o productos faltantes. * Los pagos son centralizados por la Tesorería General de la República, a 30 a 45 días, posterior a facturación. Si el proveedor no cumple lo señalado, sus facturas serán rechazadas por SII, debiendo emitir de manera obligatoria nota de crédito, independiente que se haya realizado el pago de
- Organismo comprador
- SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
- Proveedor
- MEDICPRO76.390.967-0
- Licitación de origen
- 1057536-75-LR23
- Creación06-02-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor06-02-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación06-02-2026, 12:00 a. m.