PRODUCTOS DESECHABLES
- Total
- $503.608
- Neto
- $423.200
- Impuestos
- $80.408
PRODUCTOS DESECHABLES PARA ALIMENTACION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS. SOLICITUD DE COMPRA N°781 ID:1664-16-LE24 SOLICITUD REALIZADA POR NUBIA LAUBSCHER CONSIDERACIONES PARA FACTURAR: *Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/Bienes/Servicios. *Forma de pago de factura: CREDITO *Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID del numero Orden de compra. * Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com, con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta. * Factura debe indicar el mismo valor total de la Orden de Compra. * Factura debe considerar valor dólar de fecha de Orden de Compra (cuando corresponda). * Insumos enviar con Guía de despacho, para facilitar devolución, cambios, o productos faltantes. * Los pagos son centralizados por la Tesorería General de la República, a 30 a 45 días, posterior a facturación. Si el proveedor no cumple lo señalado, sus facturas serán rechazadas por SII, debiendo emitir de manera
- Organismo comprador
- SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
- Proveedor
- RED LAGOS SPA77.793.363-9
- Licitación de origen
- 1664-16-LE24
- Creación02-01-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor07-01-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación08-01-2026, 12:00 a. m.