ESMERIL ANGULAR (OP- 22.04.013)
- Total
- $123.760
- Neto
- $104.000
- Impuestos
- $19.760
FR N°:543 Unidad: Operaciones Proceso de Origen OC:Compra Agil 1663-801-COT24 Horario Recepción:Lunes a jueves 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00, viernes 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 OC CON DESPACHO: Total Enviar Factura a: NURY.OJEDA.C@GMAIL.COM juanpablo.miranda@redsalud.gob.cl JIMENA.ARAYAG@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: Belen.chiguay@redsalud.gob.cl No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD CHILOE
- Proveedor
- Sebastian76.759.144-6
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación04-06-2024
- Envío a proveedor06-06-2024
- Aceptación08-06-2024