1663-921-AG24Recepción conforme

ESMERIL ANGULAR (OP- 22.04.013)

Total
$123.760
Neto
$104.000
Impuestos
$19.760
Descripción

FR N°:543 Unidad: Operaciones Proceso de Origen OC:Compra Agil 1663-801-COT24 Horario Recepción:Lunes a jueves 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00, viernes 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 OC CON DESPACHO: Total Enviar Factura a: NURY.OJEDA.C@GMAIL.COM juanpablo.miranda@redsalud.gob.cl JIMENA.ARAYAG@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: Belen.chiguay@redsalud.gob.cl No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD CHILOE
Proveedor
Sebastian76.759.144-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-06-2024
  2. Envío a proveedor
    06-06-2024
  3. Aceptación
    08-06-2024