COMPRA DE GENERADORES DE AIRE CALIENTE - PPTO 29.05.002.001
- Total
- $4.222.489
- Neto
- $3.548.310
- Impuestos
- $674.179
FR N ° 523, Unidad Operaciones, OC trato directo por urgencia ENTREGAR EN HOSPITAL DE QUELLON, DR. EDUARDO AHUES 305 Horario Recepción Bodega: Lunes a jueves 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00, viernes 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 OC CON DESPACHO TOTAL Enviar Factura a: juanpablo.miranda@redsalud.gob.cl: javierosornochile@gmail.com Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepciones el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: Sr. Carlos Alarcón carlos.alarcon@redsalud.gob.cl No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencias 801
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD CHILOE
- Proveedor
- PROCIM SPA76.095.666-k
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación04-06-2024, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor04-06-2024, 12:00 a. m.
- Aceptación11-06-2024, 12:00 a. m.