INSUMOS EXTINTORES (PM - 22.04.012)
- Total
- $1.246.525
- Neto
- $1.047.500
- Impuestos
- $199.025
FR N°:154 Unidad: Prevención de riesgo Proceso de Origen OC: Licitación publica 1663-36-L124 Horario Recepción: Lunes a jueves 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00, viernes 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 OC CON DESPACHO: Total Enviar Factura a: NURY.OJEDA.C@GMAIL.COM mauricio.segura@redsalud.gob.cl JIMENA.ARAYAG@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: Sr. Carlos Alarcón carlos.alarcon@redsalud.gob.cl No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD CHILOE
- Proveedor
- SERGIO LEONARDO HUENUPI SOTO14.569.329-2
- Licitación de origen
- 1663-36-L124
- Creación24-05-2024
- Envío a proveedor24-05-2024
- Aceptación25-05-2024