SERVICIO DE TELEFONIA PPTO OP 22.05.006
- Total
- $197.540
- Neto
- $166.000
- Impuestos
- $31.540
FR N° 306 Unidad: HODOM, compra ágil 1663-405-cot25 ENTREGAR EN HOSPITAL DE QUELLON, DR. EDUARDO AHUES 305 Horario Recepción Bodega: Lunes a jueves 08:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00, viernes 08:00 a 12:00 y 14:00 a 15:00 OC CON DESPACHOS PARCIALES SEGUN ARCHIVO ADJUNTO Enviar Factura a: milena.parra@redsalud.gob.cl; yesenia.garate@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: Sr. Fredy Orias al correo fredy.orias.t@redsalud.gob.cl No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de refer
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD CHILOE
- Proveedor
- VM2 COMUNICACIONES SPA77.873.788-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación30-04-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor02-05-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación12-05-2025, 12:00 a. m.