1663-662-SE25Recepción conforme
SERVICIOS SEGURIDAD DR AHUES - PPTO OP 22.08.002
- Total
- $29.959.440
- Neto
- $25.176.000
- Impuestos
- $4.783.440
CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ABRIL 2025 OBS. Pago queda sujeto a revisión de todos los antecedentes por parte de abastecimiento para finalmente validar el pago. Enviar Factura a: juanpablo.miranda@redsalud.gob.cl; javier.riffo@redsalud.gob.cl Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: Sr. Fredy Orias al correo fredy.orias.t@redsalud.gob.cl No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencias 801.
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