mantención sistema de distribución de gas licuado-OP-22.06.001
- Total
- $5.000.000
- Neto
- $4.201.681
- Impuestos
- $798.319
FR.27 Unidad: MANTENCION Proceso de Origen Compra ágil 1663-497-COT25 Horario Recepción Bodega: Lunes a jueves 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00, viernes 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 OC CON DESPACHO: Total. Enviar Factura a:(Correos) MICHAEL.OYARZUN@redsalud.gob.cl CESAR.NAVARRETE@REDSALUD.GOB.CL PEDRO.PALMA@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos:FREDY.ORIAS.T@redsalud.gob.cl No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencias 801.
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD CHILOE
- Proveedor
- Gas Project Eirl76.981.404-3
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación24-04-2025
- Envío a proveedor29-04-2025
- Aceptación29-04-2025