MATERIALES Y ACCESORIOS SSTV - PPTO 22.04.010
- Total
- $1.129.103
- Neto
- $918.826
- Impuestos
- $180.277
FR N ° 346, Unidad Mantención, compra ágil 1663-326-COT26 ENTREGAR EN NUEVO HOSPITAL DE QUELLON, AVDA. LA PAZ 1021 Horario Recepción Bodega: Lunes a jueves 08:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00, viernes 08:00 a 12:00 y 14:00 a 15:00 OC CON DESPACHO TOTAL Enviar Factura a: cesar.navarrete@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: Unidad de Contabilidad contaquellon@gmail.com No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencias 801
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD CHILOE
- Proveedor
- RAMTECH SPA77.282.034-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación28-05-2026
- Envío a proveedor29-05-2026
- Aceptación01-06-2026