SERVICO DE REGULARIZACION-OP-22.06.001
- Total
- $4.165.000
- Neto
- $3.500.000
- Impuestos
- $665.000
FR N°1105 Unidad MANTENCION ENTREGAR en AV LA PAZ 1021 Lunes a jueves 08:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00, viernes 08:00 a 12:00 y 14:00 a 15:00 ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE con la entrega comunicarse con: Cesar.navarrete@redsalud.gob.cl juritsa.vera@redsalud.gob.cl pedro.palma@redsalud.gob.cl Enviar Factura a fredy.orias.t@redsalud.gob.cl-bodegahquellon@gmail.com Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido de OC en Bodega del Hospital de Quellón. Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos a fredy.orias.t@redsalud.gob.cl No olvidar señalar N° de OC en la factura en campo referencial 801
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD CHILOE
- Proveedor
- GLOBAL FIRE CHILE SPA76.855.146-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación09-04-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor11-04-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación12-04-2026, 12:00 a. m.