MATERIALES PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIAS PPTO. OP 22.04.012
- Total
- $228.900
- Neto
- $192.353
- Impuestos
- $36.547
FR N°231 Unidad: MANTENCIÓN Proceso de Origen OC: Desde (Proceso de Compra Ágil ID N°1663-230-cot25 Horario Recepción Bodega: Lunes a jueves 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00, viernes 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 OC CON DESPACHO (Total). Enviar Factura a: (isabel.cardenas@redsalud.gob.cl-yesenia.garate@redsalud.gob.cl) Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD CHILOE
- Proveedor
- SOCIEDAD TORRES E HIJOS SPA78.040.013-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación07-03-2025
- Envío a proveedor10-03-2025
- Aceptación11-03-2025