1663-293-AG26Recepción conforme

MARCADOR M10 2MM NEGRO OP - 22.04.001

Total
$624.750
Neto
$525.000
Impuestos
$99.750
Descripción

FR N°:163 Unidad: ESTERILIZACION Proceso de Origen OC:Compra Ágil 1663-188-COT25 Horario Recepción: Lunes a jueves 08:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00, viernes 08:00 a 12:00 y 14:00 a 15:00 OC CON DESPACHO: Total Enviar Factura a: nury.ojeda@redsalud.gob.cl felipe.mancillar@redsalud.gob.cl pedro.palma@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: contahquellon@gmail.com No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencia. soporte-acp@sovos.com

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD CHILOE
Proveedor
Aula Editores76.591.500-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    31-03-2026, 12:00 a. m.