MARCADOR M10 2MM NEGRO OP - 22.04.001
- Total
- $624.750
- Neto
- $525.000
- Impuestos
- $99.750
FR N°:163 Unidad: ESTERILIZACION Proceso de Origen OC:Compra Ágil 1663-188-COT25 Horario Recepción: Lunes a jueves 08:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00, viernes 08:00 a 12:00 y 14:00 a 15:00 OC CON DESPACHO: Total Enviar Factura a: nury.ojeda@redsalud.gob.cl felipe.mancillar@redsalud.gob.cl pedro.palma@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: contahquellon@gmail.com No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencia. soporte-acp@sovos.com
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD CHILOE
- Proveedor
- Aula Editores76.591.500-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación26-03-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor27-03-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación31-03-2026, 12:00 a. m.