INSUMOS DE ASEO PPTO OPERACIONAL PPTO 22.04.007.002
- Total
- $882.759
- Neto
- $741.814
- Impuestos
- $140.945
FR N°1736 Unidad: ALIMENTACION Proceso de Origen OC: Desde (Proceso de Compra de Licitación ID N°1663-19-LE24 Horario Recepción Bodega: Lunes a jueves 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00, viernes 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 OC CON DESPACHO (Total). Enviar Factura a: (silvia.gamin@redsalud.gob.cl-yesenia.garate@redsalud.gob.cl) Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: contahquellon@redsalud.gob.cl No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencias 801
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD CHILOE
- Proveedor
- Sociedad Comercial Emprendedores del Sur Limitada76.792.130-6
- Licitación de origen
- 1663-19-LE24
- Creación09-12-2024
- Envío a proveedor10-12-2024
- Aceptación13-12-2024