INSUMOS VARIOS PM - 22.04.013 / 22.04.999
- Total
- $876.435
- Neto
- $736.500
- Impuestos
- $139.935
FR N°:1112 Unidad: Gestión usuaria y participación ciudadana Proceso de Origen OC:Compra Ágil 1663-1276-COT25 Horario Recepción: Lunes a jueves 08:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00, viernes 08:00 a 12:00 y 14:00 a 15:00 OC CON DESPACHO: Total Enviar Factura a: nury.ojeda@redsalud.gob.cl roxana.martineza@redsalud.gob.cl pedro.palma@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: contahquellon@gmail.com No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencia. soporte-acp@sovos.com
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD CHILOE
- Proveedor
- CENTER SOLUCION SPA77.916.937-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación23-12-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor30-12-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación30-12-2025, 12:00 a. m.