1663-1833-SE24Recepción conforme
SERV.CAFETERIA 12/13 DE NOVIEMBRE-22.01.001.003
- Total
- $471.145
- Neto
- $395.920
- Impuestos
- $75.225
REQ.1798/CAPACITACIÓN/LIC 1663-64-L124. ENVIAR FACTURA A:- Tamiv719@gmail.com.-michael.oyarzun@redsalud.gob.cl Jonathan.agurto@redsalud.gob.cl. jimena.arayag@redsalud.gob.cl(Jefa de Abastecimiento). Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: CONTAHQUELLON@GMAIL.COM No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencias
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