1663-1743-AG24Recepción conforme

SERVICIO DE IMPRENTA CORPORATIVO-PEM-22.07.999

Total
$623.560
Neto
$524.000
Impuestos
$99.560
Descripción

FR.1149 Unidad:COMUNICACIONES Proceso de Origen COMPRA AGIL 1663-1513-COT23 Horario Recepción Bodega: Lunes a jueves 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00, viernes 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 OC CON DESPACHO: Total. Enviar Factura a:(Correos) AGUSTIN.GORNY@redsalud.gob.cl juritsa.vera@redsalud.gob.cl cesar.larena@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos:cesar.larena@redsalud.gob.cl No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencias 801.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD CHILOE
Proveedor
SOCIEDAD MICROCORP SPA77.112.677-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-11-2024
  2. Envío a proveedor
    05-11-2024
  3. Aceptación
    06-11-2024