POLAR INSTITUCIONAL-PM-22.02.002.001
- Total
- $5.222.375
- Neto
- $4.388.550
- Impuestos
- $833.825
FR.671 Unidad: SDA Proceso de Origen Compra LICITACION 1663-146-LE25 Horario Recepción Bodega: Lunes a jueves 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00, viernes 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 OC CON DESPACHO: Total. Enviar Factura a:(Correos) MICHAEL.OYARZUN@redsalud.gob.cl PEDRO.PALMA@GMAIL.COM CLAUDIO.VERA@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos:fredy.orias.t@redsalud.gob.cl No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencias 801
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD CHILOE
- Proveedor
- TOPSAFE SPA77.184.417-0
- Licitación de origen
- 1663-146-LE25
- Creación09-09-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor09-12-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación10-12-2025, 12:00 a. m.