1663-1250-AG25Recepción conforme

IMPRESION Y DIAGRAMACION - PPTO PM 22.07.002

Total
$618.800
Neto
$520.000
Impuestos
$98.800
Descripción

FR N ° 791, Unidad Comunicaciones, compra ágil 1663-923-cot25 COORDINAR TRABAJOS Y FACTURACION AL CORREO agustin.gorny@redsalud.gob.cl ENTREGAR EN HOSPITAL DE QUELLON, AVDA LA PAZ 1021 Horario Recepción Bodega: Lunes a jueves 08:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00, viernes 08:00 a 12:00 y 14:00 a 15:00 OC CON DESPACHO TOTAL Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: Sr. Fredy Orias al correo fredy.orias.t@redsalud.gob.cl No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencias 801.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD CHILOE
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-08-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-08-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    25-08-2025, 12:00 a. m.