IMPRESION Y DIAGRAMACION - PPTO PM 22.07.002
- Total
- $618.800
- Neto
- $520.000
- Impuestos
- $98.800
FR N ° 791, Unidad Comunicaciones, compra ágil 1663-923-cot25 COORDINAR TRABAJOS Y FACTURACION AL CORREO agustin.gorny@redsalud.gob.cl ENTREGAR EN HOSPITAL DE QUELLON, AVDA LA PAZ 1021 Horario Recepción Bodega: Lunes a jueves 08:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00, viernes 08:00 a 12:00 y 14:00 a 15:00 OC CON DESPACHO TOTAL Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: Sr. Fredy Orias al correo fredy.orias.t@redsalud.gob.cl No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencias 801.
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD CHILOE
- Proveedor
- COMUNICACION GRAFICA E IMPRESORES LTDA96.666.630-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación20-08-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor25-08-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación25-08-2025, 12:00 a. m.