INSTALACION DE MARCO DE ACERO - PPTO PM 22.06.001
- Total
- $3.034.500
- Neto
- $2.550.000
- Impuestos
- $484.500
FR N ° 772, Unidad Tics, compra ágil 1663-886-COT25 ENTREGAR EN HOSPITAL DE QUELLON, AVDA LA PAZ 1021 COORDINAR TRABAJOS CON DON RAUL MILLALDO AL CORREO raul.millaldeo@redsalud.gob.cl Enviar Factura a: raul.millaldeo@redsalud.gob.cl: javier.riffo@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: Sr. Fredy Orias al correo fredy.orias.t@redsalud.gob.cl No olvidar señalar número de orden de compra
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD CHILOE
- Proveedor
- CONSTRUCTORA CVITANIC SPA77.706.718-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación30-07-2025
- Envío a proveedor04-08-2025
- Aceptación05-08-2025