1663-1177-AG25Recepción conforme

INSTALACION DE MARCO DE ACERO - PPTO PM 22.06.001

Total
$3.034.500
Neto
$2.550.000
Impuestos
$484.500
Descripción

FR N ° 772, Unidad Tics, compra ágil 1663-886-COT25 ENTREGAR EN HOSPITAL DE QUELLON, AVDA LA PAZ 1021 COORDINAR TRABAJOS CON DON RAUL MILLALDO AL CORREO raul.millaldeo@redsalud.gob.cl Enviar Factura a: raul.millaldeo@redsalud.gob.cl: javier.riffo@redsalud.gob.cl Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: Sr. Fredy Orias al correo fredy.orias.t@redsalud.gob.cl No olvidar señalar número de orden de compra

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD CHILOE
Proveedor
CONSTRUCTORA CVITANIC SPA77.706.718-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-07-2025
  2. Envío a proveedor
    04-08-2025
  3. Aceptación
    05-08-2025