Servicio Recarga Extintores-PM-22.04.012
- Total
- $6.128.638
- Neto
- $5.150.116
- Impuestos
- $978.522
FR N°658 Unidad PREVENCION DE RIESGOS Desde COMPRA AGIL 1663-840-COT25 ENTREGAR en Av La Paz 1021 Lunes a jueves 08:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00, viernes 08:00 a 12:00 y 14:00 a 15:00 OC CON DESPACHO TOTAL, ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE con la entrega comunicarse con: mauricio.segura@redsalud.gob.cl Enviar Factura a fernanda.mansilla.y@redsalud.gob.cl y bodegahquellon@gmail.com Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido de OC en Bodega del Hospital de Quellón. Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos a fredy.orias.t@redsalud.gob.cl No olvidar señalar numero de orden de compra en la factura en campo referencial 801.
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD CHILOE
- Proveedor
- Juan Esteban76.566.249-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación29-07-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor30-07-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación17-08-2025, 12:00 a. m.