1663-1070-SE24Recepción conforme

TRAJE ALUMINIZADO PEM: 22.02.002.001

Total
$2.248.327
Neto
$1.889.350
Impuestos
$358.977
Descripción

REQ.705/PREVENCIÓN DE RIESGOS. Horario Recepción Bodega: Lunes a jueves 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00, viernes 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 OC CON DESPACHO TOTAL. Enviar Factura a: Ronald.cardenas@redsalud.gob.cl, Jimena.arayag@redsalud.gob.cl, y Bodegahquellon@gmail.com. Los bienes deben ser despachados con guía de despacho y se debe facturar una vez se recepcione el contenido del documento y orden de compra en Bodega del Hospital de Quellón Del pago: Según Oficio Circular N°9 de la DIPRES, se solicita: 1) ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO. 2) EMISION DE FACTURA SEÑALANDO EN EL CAMPO 801(REFERENCIAS), ORDEN DE COMPRA SI CORRESPONDE. 3) ASEGURAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com Consulta de Pagos: Sr. César Larenas Cesar.larenas@redsalud.gob.cl No olvidar señalar número de orden de compra en la factura en campo de referencias 801.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD CHILOE
Proveedor
START FIRE Y CIA. LTDA.76.615.160-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    01-07-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    01-07-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-07-2024, 12:00 a. m.