COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE SILLAS DE ESCRITORIO
- Total
- $148.750
- Neto
- $125.000
- Impuestos
- $23.750
Orden de Compra codigo: 1660-847-AG25 dirigida a INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LIMITADA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1660-668-COT25 SOLICITADO POR REQUIRENTE: MANTENCION Se solicita a proveedor que al momento de despachar productos estos deben venir con GUIA DE DESPACHO esto para respaldar la entrega efectiva de los productos, estar atento en portal de mercado publico si productos fueron recepcionados proceder a realizar factura correspondiente. ENVIAR A DIRECCIÓN AVDA. INFANTE Nº 891 A NOMBRE DE HOSPITAL SALAMANCA. Horario de entrega de lunes a jueves de 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:30 hrs. Viernes de 08:00 a 13:00 y 14:00 a 15:30 hrs. LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA ES IMPORTANTE PARA REALIZAR PAGO DE FACTURA, DEBE ENVIAR EL ARCHIVO XML A LA CASILLA dipresrecepcion@custodium.com, LA FACTURA DEBE VENIR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA CASILLAR REF. EL MONTO DE LA FACTURA DEBE SER IGUAL A LA ORDEN DE COMPRA AL MOMENTO DE FACTURAR.
- Organismo comprador
- SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
- Proveedor
- suria ltda77.827.520-1
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación19-08-2025
- Envío a proveedor19-08-2025
- Aceptación20-08-2025