TRABAJOS EN SALA DE RESIDUOS
- Total
- $909.636
- Neto
- $764.400
- Impuestos
- $145.236
ESTIMADO PROVEEDOR POR FAVOR INFORMAR MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EN CASO DE NO TENER LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y EL DESPACHO FUESE PARCIALIZADO. ENVIAR A DIRECCIÓN DE AVDA. INFANTE Nº 891 A NOMBRE DE HOSPITAL SALAMANCA. Horario de entrega de lunes a jueves de 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:30 hrs. Viernes de 08:00 a 13:00 y 14:00 a 15:30 hrs. Se solicita que en factura nombren ID de Orden de Compra. (Una vez generada orden de compra favor llamar o enviar email a contacto para informar despacho de productos que no debe ser superior a 3 días.) 30 días contra la recepción conforme de la factura. Una vez recibida la orden de compra favor aceptar o rechazar. LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA ES IMPORTANTE PARA REALIZAR PAGO DE FACTURA, DEBE ENVIAR EL ARCHIVO XML A LA CASILLA dipresrecepcion@custodium.com REQUIRENTE: HEBER VICENCIO, MANTENCION.
- Organismo comprador
- SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
- Proveedor
- SOC COM. DE SERV. PROF. INTELCOM LTDA.78.384.170-3
- Licitación de origen
- 1660-46-LE22
- Creación26-05-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor26-05-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación26-05-2023, 12:00 a. m.