1660-398-SE23Recepción conforme

CATEGORIZADOR DE URGENCIA

Total
$2.248.505
Neto
$1.889.500
Impuestos
$359.005
Descripción

ESTIMADO PROVEEDOR POR FAVOR INFORMAR MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EN CASO DE NO TENER LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y EL DESPACHO FUESE PARCIALIZADO. ENVIAR A DIRECCIÓN DE AVDA. INFANTE Nº 891 A NOMBRE DE HOSPITAL SALAMANCA. Horario de entrega de lunes a jueves de 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:30 hrs. Viernes de 08:00 a 13:00 y 14:00 a 15:30 hrs. Se solicita que en factura nombren ID de Orden de Compra. (Una vez generada orden de compra favor llamar o enviar email a contacto para informar despacho de productos que no debe ser superior a 3 días.) 30 días contra la recepción conforme de la factura. Una vez recibida la orden de compra favor aceptar o rechazar. PAGO DE FACTURAS COMUNICARSE ÁREA DE FINANZAS AL NÚMERO DE TELÉFONO: 53-2663598 CORREO ELECTRÓNICO martin.briceno@redsalud.gov.cl. REQUIRENTE: HEBER VICENCIO, MANTENCION.

Partes
Licitación de origen
1660-46-LE22
Proceso
  1. Creación
    05-05-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-05-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    08-05-2023, 12:00 a. m.