1660-397-AG26Aceptada

ARRIENDO DE SERVICIO DE TOLDO, MESA Y SILLAS

Total
$240.989
Neto
$202.512
Impuestos
$38.477
Descripción

Orden de Compra codigo: 1660-397-AG26 dirigida a MÁXIMO AUGUSTO VEGA JARA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1660-142-COT26 Se solicita a proveedor que al momento de despachar productos estos deben venir con GUIA DE DESPACHO esto para respaldar la entrega efectiva de los productos, estar atento en portal de mercado publico si productos fueron recepcionados proceder a realizar factura correspondiente. ENVIAR A DIRECCIÓN AVDA. INFANTE Nº 891 A NOMBRE DE HOSPITAL SALAMANCA. Horario de entrega de lunes a jueves de 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:30 hrs. Viernes de 08:00 a 13:00 y 14:00 a 15:30 hrs. LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA ES IMPORTANTE PARA REALIZAR PAGO DE FACTURA, DEBE ENVIAR EL ARCHIVO XML A LA CASILLA dipresrecepcion@custodium.com, LA FACTURA DEBE VENIR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA CASILLAR REF. EL MONTO DE LA FACTURA DEBE SER IGUAL A LA ORDEN DE COMPRA AL MOMENTO DE FACTURAR. REQUIRENTE LUIS ALEGRE

Partes
Proveedor
MÁXIMO AUGUSTO VEGA JARA9.728.805-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-05-2026
  2. Envío a proveedor
    25-05-2026
  3. Aceptación
    25-05-2026