1660-326-SE26Recepción conforme

COMPRA DE SERVICIO ADMINISTRATIVO SOME 186 PRESTACIONES MES DE ABRIL 2026

Total
$740.280
Neto
$740.280
Impuestos
$0
Descripción

“COMPRA DE SERVICIO ADMINISTRATIVO SOME DESDE 1660-128-LE25 Se solicita a proveedor que al momento de despachar productos estos deben venir con GUIA DE DESPACHO esto para respaldar la entrega efectiva de los productos, estar atento en portal de mercado publico si productos fueron recepcionados proceder a realizar factura correspondiente. ENVIAR A DIRECCIÓN AVDA. INFANTE Nº 891 A NOMBRE DE HOSPITAL SALAMANCA. Horario de entrega de lunes a jueves de 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:30 hrs. Viernes de 08:00 a 13:00 y 14:00 a 15:30 hrs. LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA ES IMPORTANTE PARA REALIZAR PAGO DE FACTURA, DEBE ENVIAR EL ARCHIVO XML A LA CASILLA dipresrecepcion@custodium.com, LA FACTURA DEBE VENIR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA CASILLAR REF. EL MONTO DE LA FACTURA DEBE SER IGUAL A LA ORDEN DE COMPRA AL MOMENTO DE FACTURAR. REQUIRENTE FRANCO SOTO

Partes
Proveedor
KARLA CONSTANZA BUGUENO CUEVAS20.811.060-8
Licitación de origen
1660-128-LE25
Proceso
  1. Creación
    04-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-05-2026, 12:00 a. m.