1658-789-SE26Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-369-LQ23
- Total
- $712.122
- Neto
- $598.422
- Impuestos
- $113.700
P.104-23 SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DESDE 1658-369-LQ23, SOLICITUD. CONSUMO PERÍODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. SR. PROVEEDOR, DEBERÁ INDICAR EN CAMPO / FOLIO REFERENCIA 801 DE SU FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA CONTABLE N°49, DE LO CONTRARIO SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.
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