1658-62-SE23Aceptada
SP1 S49 Contrato de Suministros, stock Droguería.
- Total
- $3.593.800
- Neto
- $3.020.000
- Impuestos
- $573.800
O.C N°414 DEL 24-01-2023 SOL PED N°49 DEL 16-01-2023 DESDE 1658-305-LR21, CONTRATO DE SUMINISTROS DROGUERIA. FAVOR DESPACHAR CON FLETE PAGADO A LA DIRECCIÓN DE LA DROGUERIA UBICADO EN MIGUEL FARADAY N° 2298 BODEGA 3 CONTACTO PEDRO MELLA FONO 452321232 NOTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LA GLOSA DE SU FACTURA EL N°414 DE O.C. CONTABLE Y EL N° ID:1658-62-SE23 O.C ELECTRÓNICA DEL PORTAL MERCADOPUBLICO. DE LO CONTRARIO, SU FACTURA SERA RECHAZADA PLAZO 4 DIAS.
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