1658-585-SE24Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-63-L124
- Total
- $5.142.817
- Neto
- $4.321.695
- Impuestos
- $821.122
s9-24/OPERACIONES/RED VIAL/ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS DESDE 1658-63-L124. ENTREGA EN IMPERIAL 40 CONTACTO CRISTIAN MARTINEZ F-452973192 Sr. proveedor, para una mejor gestión en el pago de su factura usted deberá indicar en la glosa de su factura el N 2619 de Orden de Compra Contable Municipal asociada, de lo contrario su factura será rechazada
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