1658-4849-SE25Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-257-LQ24
- Total
- $1.460.160
- Neto
- $1.460.160
- Impuestos
- $0
P 102-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS DESDE 1658-257-LQ24, SR. PROVEEDOR, DEBERÁ INDICAR EN CAMPO / FOLIO REFERENCIA 801 DE SU FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA CONTABLE N°2309, DE LO CONTRARIO SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.
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