1658-4280-SE25Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1075-LR24
- Total
- $148.332.625
- Neto
- $148.332.625
- Impuestos
- $0
P. 405-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DESDE 1658-1075-LR24. SOLICITUD 678 DE FECHA 01/08/2025, ORDEN DE COMPRA QUE REGULARIZA SERVICIOS MES DE MARZO SR. PROVEEDOR, DEBERÁ INDICAR EN CAMPO / FOLIO REFERENCIA 801 DE SU FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA CONTABLE N°1159-1519-1816 DE LO CONTRARIO SU FACTURA SERÁ RECHAZADA
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