1658-4245-SE25Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-275-LP25
- Total
- $105.600.000
- Neto
- $88.739.496
- Impuestos
- $16.860.504
P.148-2025 CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO. DESDE 1658-275-LP25. SR. PROVEEDOR, DEBERÁ INDICAR EN CAMPO / FOLIO REFERENCIA 801 DE SU FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA CONTABLE N°6912 A 6915, DE LO CONTRARIO SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.
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