1658-3949-SE23Aceptada
S2338 Adquisicion de Insumos Contrato de Suministros
- Total
- $828.240
- Neto
- $696.000
- Impuestos
- $132.240
O.C N°13829 DEL 29-11-2023 SOL PED N°2338 DEL 14-11-2023 DESDE 1658-305-LR21, CONTRATO DE SUMINISTROS DROGUERIA. FAVOR DESPACHAR CON FLETE PAGADO A LA DIRECCIÓN DE LA DROGUERIA UBICADO EN MIGUEL FARADAY N° 2298 BODEGA 3 CONTACTO FRANCISCO VEGA FONO 452321232 NOTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LA GLOSA DE SU FACTURA EL N°13829 DE O.C. CONTABLE Y EL N° ID:1658-3949-SE23 O.C ELECTRÓNICA DEL PORTAL MERCADOPUBLICO. DE LO CONTRARIO, SU FACTURA SERA RECHAZADA PLAZO 04 DIAS PROG FOFAR ULCERA VENOSA
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