1658-3902-SE23Aceptada
S2300 Adquisicion de Insumos Contrato de Suministr
- Total
- $2.070.600
- Neto
- $1.740.000
- Impuestos
- $330.600
O.C N°13535 DEL 27-11-2023 SOL PED N°2300 DEL 09-11-2023 DESDE 1658-305-LR21, CONTRATO DE SUMINISTROS DROGUERIA. FAVOR DESPACHAR CON FLETE PAGADO A LA DIRECCIÓN DE LA DROGUERIA UBICADO EN MIGUEL FARADAY N° 2298 BODEGA 3 CONTACTO FRANCISCO VEGA FONO 452321232 NOTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LA GLOSA DE SU FACTURA EL N°13535 DE O.C. CONTABLE Y EL N° ID:1658-3902-SE23 O.C ELECTRÓNICA DEL PORTAL MERCADOPUBLICO. DE LO CONTRARIO, SU FACTURA SERA RECHAZADA PLAZO 04 DIAS
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