1658-3589-SE23Aceptada
S2119 Adquisicion de Medicamentos Contrato de Suministros
- Total
- $27.568.730
- Neto
- $23.167.000
- Impuestos
- $4.401.730
P.O. N°4376 DEL 27-09-2023, SOL PED N°DEL 2119 del 18-10-2023, DESDE 1658-305-LR21, CONTRATO DE SUMINISTROS DROGUERIA. FAVOR DESPACHAR CON FLETE PAGADO A LA DIRECCIÓN DE LA DROGUERIA UBICADO EN MIGUEL FARADAY N° 2298 BODEGA 3 CONTACTO FRANCISCO VEGA FONO 453244171 NOTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LA GLOSA DE SU FACTURA EL N°P.O. N°4376 O.C. CONTABLE Y EL N° ID:1658-3589-SE23 O.C ELECTRÓNICA DEL PORTAL MERCADOPUBLICO. DE LO CONTRARIO, SU FACTURA SERA RECHAZADA PLAZO 4 DIAS.
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