1658-3569-SE23Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-559-LQ22
- Total
- $20.995.766
- Neto
- $17.643.501
- Impuestos
- $3.352.265
CONTRATO DE SUMINISTRO DE OBRAS DE MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES DESDE 1658-559-LQ22. Sr. proveedor deberá indicar en la glosa de su factura la orden de compra contable N° 10846 Y/O la orden de compra electrónica ID 1658-3569-SE23, de lo contrario su factura será rechazada.
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