1658-2901-SE25Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-179-L125
- Total
- $5.212.200
- Neto
- $4.380.000
- Impuestos
- $832.200
S8-25/DIRECCION DE OPERACIONES/DEPTO RED VIAL/ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA DESDE 1658-179-L125 CONTACTO CRISTIAN MARTINEZ FONO 452973192 " Sr. proveedor, para una mejor gestión en el pago, en su factura usted deberá indicar el N°4030 de OC Contable Municipal asociada, de lo contrario su factura será rechazada
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