1658-2777-SE25Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-556-LQ24
- Total
- $1.331.960
- Neto
- $1.119.294
- Impuestos
- $212.666
P.203-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DESDE 1658-556-LQ24. SR. PROVEEDOR, DEBERÁ INDICAR EN CAMPO / FOLIO REFERENCIA 801 DE SU FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA CONTABLE N°3602, DE LO CONTRARIO SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.
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