1658-252-SE26Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-232-LR25
- Total
- $11.381.825
- Neto
- $9.564.559
- Impuestos
- $1.817.266
113-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACION CAMIÓN A-417 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS, MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DESDE 1658-232-LR25. SR. PROVEEDOR, DEBERÁ INDICAR EN CAMPO / FOLIO REFERENCIA 801 DE SU FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA CONTABLE N°1539, DE LO CONTRARIO SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.
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