1658-2492-SE23Aceptada
S1242 Adquisicion de Insumos Contrato de Suministros
- Total
- $1.725.500
- Neto
- $1.450.000
- Impuestos
- $275.500
O.C N°7593 DEL 26-07-2023 SOL PED N°1242 DEL 21-07-2023 DESDE 1658-305-LR21, CONTRATO DE SUMINISTROS DROGUERIA. FAVOR DESPACHAR CON FLETE PAGADO A LA DIRECCIÓN DE LA DROGUERIA UBICADO EN MIGUEL FARADAY N° 2298 BODEGA 3 CONTACTO FRANCISCO VEGA FONO 452321232 NOTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LA GLOSA DE SU FACTURA EL N°7593 DE O.C. CONTABLE Y EL N° ID:1658-2492-SE23 O.C ELECTRÓNICA DEL PORTAL MERCADOPUBLICO. DE LO CONTRARIO, SU FACTURA SERA RECHAZADA PLAZO 04 DIAS
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