1658-2242-AG25Aceptada
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1658-293-COT25
- Total
- $1.599.598
- Neto
- $1.344.200
- Impuestos
- $255.398
S77-25/DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/DEPTO GESTION INTERNA/PROVISION E INSTALACION DE 4 CAMARAS DE SEGURIDAD Y DE 01 DISCO DURO DE 8TB Orden de Compra codigo: 1658-2242-AG25 dirigida a SERVICIOS INFORMÁTICOS CARLOS GONZALEZ E.I.R.L. CONTACTO LUIS HERNANDEZ FONO 452973199 " Sr. proveedor, para una mejor gestión en el pago, en su factura usted deberá indicar el N°2714 de OC Contable Municipal asociada, de lo contrario su factura será rechazada
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